分公司评估整改意见
添加时间:2015年5月31日阅读:1560次
分公司评估整改意见
负责人:
2015年经公司派员年度检查,发现如下问题并提出整改意见如下:
1、评估的内部管理制度不健全;建议整改。,不符合行业管理规定,可能存在同行投诉的重大风险。建议整改。
2、房屋征收评估、价值超5000万元以上评估等有重大影响和风险较大的估价没有按公司规定事前向公司报备。建议:以后凡上述项目必须提前报备,并严格按规范要求的评估程序操作。
3、配合总公司外勘工作不积极;建议整改。
4、评估报告及相关附件资料未及时向公司上报系统,送交审核;建议整改。
5、没有及时向公司提供每月评估业务台帐及明细单;建议整改。
6、低于标准收费七折的未向公司联络人及时汇报;建议整改。
7、超过三月未结算的业务宗数过多;建议整改。
8、未按规定保管估价报告的文书档案和工作底稿档案;建议整改。
9、报告存档资料没有评估业务内部管理流程表;建议整改。
10、报告没有按规定填写完整的现场查勘记录表;建议整改。
11、未按规定要求悬挂公司招牌,有可能引起同业投诉;建议整改。
建议责成你限一个月内整改完毕,并针对上述问题作出具体整改措施的书面回复和承诺。
湖南志成房地产评估有限公司
二〇一五年一月十日